Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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SETTORE III - TECNICO | 17/06/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005248379724 del 11-06-2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 379859480 relativa al periodo di: aprile 2025 maggio 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 378 num.part. 207 del 17/06/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005248379724 del 11-06-2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 379859480 relativa al periodo di: aprile 2025 maggio 2025. |
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SETTORE III - TECNICO | 17/06/2025 |
Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con affidamento diretto ai sensi dellart. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. inerente il servizio di manutenzione, verifica e controllo annuale, degli estintori delle sedi comunali, oltre la revisione annuale e la verifica annuale NASPI e/o degli idranti con prova dinamica dellimpianto antincendio dellanfiteatro Comunale. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 377 num.part. 206 del 17/06/2025 Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con affidamento diretto ai sensi dellart. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. inerente il servizio di manutenzione, verifica e controllo annuale, degli estintori delle sedi comunali, oltre la revisione annuale e la verifica annuale NASPI e/o degli idranti con prova dinamica dellimpianto antincendio dellanfiteatro Comunale. |
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SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | 17/06/2025 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELLART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 Somministrazione 2 Autista di autobotte livello B1 per il periodo 16/06/2025 al 30/09/2025 CIG B7449CE391 |
SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO reg.gen. 376 num.part. 24 del 17/06/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELLART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 Somministrazione 2 Autista di autobotte livello B1 per il periodo 16/06/2025 al 30/09/2025 CIG B7449CE391 |
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SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 16/06/2025 |
IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE UTENZA N. 523574422 - FATTURA N. 5246895019 DEL 10.06.2025 - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2025 PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 386 num.part. 146 del 16/06/2025 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE UTENZA N. 523574422 - FATTURA N. 5246895019 DEL 10.06.2025 - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2025 PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE |
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SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 16/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5246505613 DEL 10.06.2025 PER FORNITURA GAS - PERIODO MAGGIO 2025 CENTRO SOCIALE N. CLIENTE 523574345 |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 385 num.part. 145 del 16/06/2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5246505613 DEL 10.06.2025 PER FORNITURA GAS - PERIODO MAGGIO 2025 CENTRO SOCIALE N. CLIENTE 523574345 |
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