Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 13/10/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 19/25 del 12.09.2025 all'O.E. "AGM Multiservizi s..r.l.s." con sede in Termini Imerese 90018 in Via Bevuto n. 29 P.IVA: 06871580822, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione nel centro urbano e nella periferia del Comune. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 624 num.part. 318 del 13/10/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 19/25 del 12.09.2025 all'O.E. "AGM Multiservizi s..r.l.s." con sede in Termini Imerese 90018 in Via Bevuto n. 29 P.IVA: 06871580822, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione nel centro urbano e nella periferia del Comune. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 13/10/2025 |
Liquidazione alla Società " GoMad Concerti Srls per prestazione artistica degli Shakalab Ventimiglia di Sicilia 3 ottobre 2025. |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 625 num.part. 257 del 13/10/2025 Liquidazione alla Società " GoMad Concerti Srls per prestazione artistica degli Shakalab Ventimiglia di Sicilia 3 ottobre 2025. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 13/10/2025 |
ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 621 num.part. 256 del 13/10/2025 ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 13/10/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) - DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO- PER N. 24 CIE PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 620 num.part. 255 del 13/10/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) - DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO- PER N. 24 CIE PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 13/10/2025 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE- UTENZA N. 111490377 - FATTURA N. 5277281036 del 08.10.2025 PERIODO SETTEMBRE 2025 - DITTA ENEL ENERGIA |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 619 num.part. 254 del 13/10/2025 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE- UTENZA N. 111490377 - FATTURA N. 5277281036 del 08.10.2025 PERIODO SETTEMBRE 2025 - DITTA ENEL ENERGIA |
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